問題已解決
暫估的在建工程,轉固定資產,后期怎么做賬務處理



你好!這個,到時候,需要調整固定資產的金額
2024 06/25 18:02

84785046 

2024 06/25 18:08
比如我現在拿到工程發票未付款。如何做會計分錄

宋生老師 

2024 06/25 18:10
你好!這個借在建工程-XX項目-XX費用 貸應付賬款
然后借固定資產 貸在建工程

84785046 

2024 06/25 18:18
后面借固定資產,貸在建工程。目的是做正確的。最后沖掉暫估那筆嗎?

宋生老師 

2024 06/25 18:19
你好!不是,而是你要提前結轉的時候,做這個
你可以等金額確認再結轉

84785046 

2024 06/25 18:27
沒有確定金額已經按暫估得數據結轉了。所以如何處理呢

宋生老師 

2024 06/25 18:43
你好!你后續,可以再更正。補充折舊或者沖減折舊
