問題已解決
老師,23年12月預收賬款多沖回了,24年6月才發現,現在想要調整,該怎么做賬務處理呀?



用到的科目是:預收賬款和銀行存款
2024 06/25 10:36

84784957 

2024 06/25 10:38
12月份的時候弄反了

84784957 

2024 06/25 10:39
12月正確的是借銀行存款,貸預收賬款的
但是我把科目弄反了,弄成借預收賬款,貸銀行存款了
現在想進行調整

84784957 

2024 06/25 10:41
現在就是不知道當初弄反了是怎么對上賬的…我做了調整分錄后現在對不上賬了

84784957 

2024 06/25 10:42
我們本來應該是借銀行存款 貸預收賬款,次月初沖了就行

84784957 

2024 06/25 10:43
因為收費軟件具有滯后性,次月初這筆錢才會入賬,所以就用了預收科目

84784957 

2024 06/25 10:46
那我該怎么自查呀

84784957 

2024 06/25 10:48
一般是什么科目會錯呀?老師

84784957 

2024 06/25 10:50
好的,謝謝老師

小鎖老師 

2024 06/25 10:36
您好,這個當時是用收入沖了嗎,還是

小鎖老師 

2024 06/25 10:37
不是,當時12月份,你借 銀行存款 貸 預收賬款,之后咋沖了啊

小鎖老師 

2024 06/25 10:39
反了啥意思?你銀行存款能對上?到底當時咋做的啊,我需要知道你原本的分錄,我才能做調整

小鎖老師 

2024 06/25 10:42
是啊,你你當時做反了,銀行存款就不可能對上賬才對

小鎖老師 

2024 06/25 10:44
是啊,但是你這樣做反,銀行存款怎么能對上額,這個是問題所在點

小鎖老師 

2024 06/25 10:47
去看看其他賬務處理,肯定其他也還有錯的,關于損益的

小鎖老師 

2024 06/25 10:49
一般都是費用科目的

小鎖老師 

2024 06/25 10:51
不客氣的,可以先找找
