問題已解決
請問增值稅抵扣了 項目預繳的增值稅,應該怎么做稅金結轉的賬務處理呀



你好!這個你可以借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-預交稅金
2024 06/24 11:50

84784989 

2024 06/24 11:56
之前是老板繳納的預繳增值稅 走的報銷 應該怎么處理呀 做的是其他應付

宋生老師 

2024 06/24 12:00
你好,這個是借應交稅費-應交增值稅-預交稅金 貸其他應付款

84784989 

2024 06/24 16:27
請問結轉是這樣做嗎?
報銷就賬務處理
借 應交稅費 預繳增值稅
貸 其他應付款?

宋生老師 

2024 06/24 16:27
你好,是的,就這樣就行了

84784989 

2024 06/24 16:32
但是問題是我們報銷可能會比較多,是不是做
借 預繳稅費
其他應付款(其他的費用)
貸 銀行存款呢

宋生老師 

2024 06/24 16:34
你好,是的就是這樣做

84784989 

2024 06/24 16:34
好的 好的 謝謝老師 確定沒問題就可以了 嘿嘿嘿

宋生老師 

2024 06/24 16:36
你好,不用客氣的了。
