問題已解決
老師,問您一個問題,我們公司給小區業主加裝電梯,收業主的錢, 借:銀行存款 貸:應收賬款--業主名稱 工程完工了,開銷售票是開給小區業主委員會 借:應付賬款-??業主委員會 貸:主營業務收入 應交稅費—增-銷 以上業務處理正確吧 但往來應付賬款是沒法抵消的啊,這個怎么處理



您好,收錢也貸記 應付賬款-??業主委員會,這樣就平了,
2024 06/24 10:50

84784971 

2024 06/24 10:57
老師,收的錢是一家家的業主,當時收錢是掛的也是業主名稱在賬上

廖君老師 

2024 06/24 11:03
您好,明白 ,那我們為啥開票給業委會呀,簽三方代收代付協議 ,把?
應付賬款-??業主委員會? ?和? ?應收賬款--業主名稱? 對沖平

84784971 

2024 06/24 12:21
似乎需要對沖,謝謝您

廖君老師 

2024 06/24 12:28
是的是的,對沖后就平了,規范的話要有三方代收代付協議
