問題已解決
您好老師,付款的時候老板有時多付給供應商幾元,有時少付給供應商幾元,這樣金額跟票據金額不符,請問這個會計分錄要怎么做呀



您好,少付的好做,借:原材料或庫存商品 少入幾元就好了,多付的不好做分錄,記入營業外支出,這個不能稅前扣除,需要在年度匯繳時納稅調增
2024 06/22 13:34

84785024 

2024 06/22 13:36
管家婆軟件要做付款單,少錄幾元那就會掛賬在那邊

廖君老師 

2024 06/22 13:39
您好,采購核銷采購單匹配發票時做個調整單

84785024 

2024 06/22 13:46
就是不知道要怎么調整

廖君老師 

2024 06/22 13:48
您好,要開新的單據,這個還得聯系管家婆的技術,我們自已加不了單據的

84785024 

2024 06/22 13:49
那科目要怎么做

廖君老師 

2024 06/22 13:51
您好,我們的分錄只有? 借:應付? 貸:銀行
調整單和采購單一起匹配了實際收到的發票,外購的業務系統就是麻煩,因為業務操作中好多情況當時設計是想不到的,發生了才能去添加單據
