問題已解決
這個的合并報表應該怎么編制呢



你好,請稍等一下,稍后給你具體解析
2024 06/21 21:17

沈潔老師 

2024 06/21 21:28
你好,抵銷分錄如下:
借:實收資本120000
? ? ? ?資本公積96000
? ? ? ?盈余公積72000
? ? ? ?未分配利潤72000
貸:長期股權投資360000
借:資本公積144000
貸:盈余公積72000
? ? ? ?未分配利潤72000
合并資產負債表參考下圖:

這個的合并報表應該怎么編制呢
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