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應交稅費進項大于銷項,期末怎么結轉



同學,你好
你是問增值稅結轉分錄嗎?
2024 06/18 15:51

84785045 

2024 06/18 15:51
是的,月底如何做賬

小菲老師 

2024 06/18 15:52
1、結轉進項稅額
借:應交稅費-應交增值稅 (轉出未交增值稅)
貸.應交稅費- 應交增值稅(進項稅額)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費-應交增值稅 (轉出未交增值稅)
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額) :
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
4、實際交納時
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

84785045 

2024 06/19 08:52
這里這樣做,轉出未交增值稅怎么多了,好像不對

小菲老師 

2024 06/19 08:55
同學,你好
你有繳納增值稅嗎?

84785045 

2024 06/19 08:58
每個月都有繳納

84785045 

2024 06/19 08:59
我們公司一直
進項多銷項少

小菲老師 

2024 06/19 08:59
同學,你好
你繳納的分錄發一下

84785045 

2024 06/19 09:02
這個月還沒交沒做分錄

小菲老師 

2024 06/19 09:03
同學,你好
進項多,那就不會繳納,就會一直掛著

84785045 

2024 06/19 09:04
這個月只交了個稅

小菲老師 

2024 06/19 09:04
同學,你好
增值稅進項多,就不會繳納

84785045 

2024 06/19 09:07
你看下我進項和銷項分錄可對

小菲老師 

2024 06/19 09:07
同學,你好
分錄是對的

84785045 

2024 06/19 09:44
那月底結轉咋不對呢

84785045 

2024 06/19 09:45
轉出未交增值稅咋多了呢

小菲老師 

2024 06/19 09:50
同學,你好
沒有不對,你余額放在轉出未交增值稅里面,就是進項

84785045 

2024 06/19 09:52
那這是對的,下個月怎么做呢

小菲老師 

2024 06/19 09:53
同學,你好
下個月還是正常的做
1、結轉進項稅額
借:應交稅費-應交增值稅 (轉出未交增值稅)
貸.應交稅費- 應交增值稅(進項稅額)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費-應交增值稅 (轉出未交增值稅)
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額) :
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
直到要繳納增值稅

84785045 

2024 06/19 09:57
資產負債表這欄是負數也是對的

小菲老師 

2024 06/19 09:58
同學,你好
是對的哦
