問題已解決
老師我們公司處置已使用的固定資產車輛,未抵扣進項稅額,按照3%開票后減按2%計稅的簡易計稅,那我咋申報增值稅報表



你好,3%附表1,銷售貨物里面填寫
減免的1%在主表應納稅減征額,還有減免明細表。本期發生額,實際抵扣金額。
2024 06/17 15:59

84785018 

2024 06/17 16:00
減免明細表里選哪個了

郭老師 

2024 06/17 16:01
你好,01129902看一下這個的

84785018 

2024 06/17 16:04
那老師,我這收入是129300元,減按2
%下來是2510.68元那我減免表里填多少合適

郭老師 

2024 06/17 16:04
你好,這個金額是含稅的收入還是不含稅?

84785018 

2024 06/17 16:05
129300是含稅收入

郭老師 

2024 06/17 16:09
129300÷1.03×1%
減免的填寫這個的

84785018 

2024 06/17 16:10
那個附表1里填哪個呢老師。主表里填減免表里的數嗎

郭老師 

2024 06/17 16:10
附表1是3%減易計稅銷售貨物里面填寫。這個是銷售額填寫129300÷1.03。

84785018 

2024 06/17 16:12
那主表里填哪個數呢

郭老師 

2024 06/17 16:14
主表自動取數,你要填寫哪一個銷售額也有減免稅款也有

84785018 

2024 06/17 16:16
老師,簡易計稅和正常的進銷項是兩回事嗎,咋我有留抵他還讓我交稅?

郭老師 

2024 06/17 16:17
你好,因為簡易計稅對應的進項不允許抵扣,所以你需要正常交稅。

84785018 

2024 06/17 16:18
那他對應的附加稅也得交?

郭老師 

2024 06/17 16:19
對的對的,是這么做的。

84785018 

2024 06/17 16:20
收到感謝您

郭老師 

2024 06/17 16:20
不用客氣,工作愉快。

84785018 

2024 06/17 16:21
那我咋做賬老師

郭老師 

2024 06/17 16:21
借固定資產清理
累計折舊,
貸固定資產,
借銀行存款,貸固定資產清理應交稅費,簡易計稅,
然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
