問題已解決
您好,2023年末暫估10萬,匯算清繳前收到5萬發票,怎么做賬務處理



您好,借:未分配利潤 -10 貸:應付 -10
借:未分配利潤 5 貸:應付 5
同時更正申報2023年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數據用調整后的。
2024 06/16 16:27

84784996 

2024 06/16 16:37
2023年年報還要更么

廖君老師 

2024 06/16 16:39
您好,當然需要更正的

84784996 

2024 06/16 16:45
更的話不會有風險么

廖君老師 

2024 06/16 16:46
您好,一點風險也沒有,我們是把利潤變大了

84784996 

2024 06/16 16:49
噢,好的,謝謝

廖君老師 

2024 06/16 16:52
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~??
? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

84784996 

2024 06/16 17:07
不更的話是不是也沒事

廖君老師 

2024 06/16 17:13
您好,不行的哦,匯繳前沒有來發票的,要納稅調增的
