問題已解決
老師,去年暫估的成本,今年匯算清繳前普票開過來了,去年暫估成本已結轉,去年的賬已經結了,在今年的賬上怎么寫分錄?



您好,把去年的分錄紅沖,再按發票做分錄,2個分錄,損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報2023年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數據用調整后的。
2024 06/15 19:02

84785038 

2024 06/15 19:23
匯算清繳清繳已經做完了,只是票后到了,直接在賬上沖暫估,用以前年度損益調整就,不更正申報能行吧?

廖君老師 

2024 06/15 19:26
您好,金額正好就不用更正的嘛,金額差異不大也不更正了,用正常的損益科目

84785038 

2024 06/15 19:53
老師,金額一致,沒有以前年度損益這個科目。麻煩寫一下具體分錄

84785038 

2024 06/15 20:05
老師,這個跨年了又沒有以前年度損益調整的分錄我總是到不太清,麻煩您幫我具體寫一下

廖君老師 

2024 06/15 20:12
您好,借:主營業務成本(負)? ? 貸:應付賬款(負)?
借:主營業務成本? ? 貸:應付賬款
您看2個分錄,一正一負就是0,不影響什么

84785038 

2024 06/15 20:26
那把跨年了的到的普票直接沖暫估,匯算的時候成本和利潤都沒問題就賬面上不用管了成嗎?

廖君老師 

2024 06/15 20:26
您好,是的,不用管,本來也不影響賬面
