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這個題目怎么做呢具體過程是什么呢

84784992| 提問時間:2024 06/14 13:22
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吳衛東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
內容較多稍后為您詳細解答
2024 06/14 13:22
吳衛東老師
2024 06/14 13:23
這里實現的2000的會計利潤 事項一 不允許稅前扣除? 納稅調增500 事項二? 發生研發費可以加計扣除 納稅調減900? ? 這里按照75%計算 事項三? 行政罰款不允許扣除 納稅調增 230 事項四? ?存貨計提跌價準備 納稅調增200? 交易性金融資產公允價值增加了200? 納稅調減200 固定資產累計折舊會計多計提了150? 納稅調增150 應納稅所得額=3000+500-900+230+120+200+150=3300 應交所得稅=3300*0.25=825 借:所得稅費用 825? ? 貸:應交稅費-應交所得稅? 825 存貨本年發生額120 產生可抵扣暫時性差異? 確認遞延所得稅資產 30 交易性金融資產本年發生額 200? 產生應納稅暫時性差異200? 確認遞延所得稅負債50 固定資產本年發生150? 產生可抵扣暫時性差異 150? 確認遞延所得稅資產37.5 借:遞延所得稅資產? 67.5 ? ? ? ?貸:遞延所得稅負債? 50 ? ? ? ? ? ? ? ?所得稅費用? 17.5 利潤表里面列示的所得稅費用=825-17.5
84784992
2024 06/14 13:30
請問這個遞延所得稅30是怎么計算的
吳衛東老師
2024 06/14 13:38
這里存貨合計計提減值準備200? 期初有80? 說明本期計提了120? ?所以計提遞延所得稅資產120*0.25=30
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