問題已解決
老師,我們公司是PPP項目,現(xiàn)開了發(fā)票1千萬,我成本怎么記賬,成本現(xiàn)在都在在建工程科目



,你這個實際發(fā)生了哪一些成本?實際上應(yīng)該按照完工程度來,你如果沒有的話,就建議你暫估一下成本算了。
2024 06/13 14:45

84784962 

2024 06/13 14:45
已經(jīng)完工,還沒驗收

宋生老師 

2024 06/13 14:49
你好,你可以暫估成本

84784962 

2024 06/13 14:50
老師可以給我寫個分錄嗎

宋生老師 

2024 06/13 14:56
你好,你如果想簡單點(diǎn)直接借主營業(yè)務(wù)成本-暫估,貸,應(yīng)付賬款暫估就可以了。

84784962 

2024 06/13 14:57
那什么時候沖暫估呢

宋生老師 

2024 06/13 15:01
你好,你實際取得成本發(fā)票的時候,

84784962 

2024 06/13 15:04
現(xiàn)在入到在建工程都是有發(fā)票的

宋生老師 

2024 06/13 15:07
你好,你如果按實際的,就不用暫估

84784962 

2024 06/13 15:08
實際的怎么寫分錄

宋生老師 

2024 06/13 15:09
你好,你現(xiàn)在就到在建工程,可以先做到在建工程。
只是你直接開票了的話,我估計在建工程的成本都不夠你開票的成本,利潤會比較大。

84784962 

2024 06/13 15:29
老師那我這筆收入,成本該怎么做賬

宋生老師 

2024 06/13 17:10
你好!你可以先暫估,直接借主營業(yè)務(wù)成本-暫估,貸,應(yīng)付賬款暫估就可以了
