問題已解決
老師你好,上月做了入庫,貨款已付,但發票沒有抵扣,在這個月才抵扣,怎么賬務處理啊



您好,入庫沒抵扣,借庫存商品 應交稅費應交增值稅待認證進項稅額 貸銀行存款
2024 06/12 16:43

84785033 

2024 06/12 16:44
入庫的時候沒有做稅費這塊呢

84785033 

2024 06/12 16:45
現在要抵扣這個發票,怎么處理

東老師 

2024 06/12 16:45
那就是這么做,借應交稅費應交增值稅進項稅額 借庫存商品負數

84785033 

2024 06/12 16:45
而且入庫的金額也有點出入

東老師 

2024 06/12 16:46
只能是按照上面這么做賬

84785033 

2024 06/12 16:47
入庫的時候是不含稅的金額

東老師 

2024 06/12 16:48
那就是借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款
