問題已解決
酒店自助早餐廳買的食材,直接拿入廚房,未結賬,怎么做會計分錄



當月能用了嗎?當月能用的,借主營業務成本貸應付賬款。
2024 06/11 13:31

84784963 

2024 06/11 13:33
就是當天買回來,當天就用了,是不是結賬了,就借原材料,貸銀行存款/庫存現金

郭老師 

2024 06/11 13:34
你好,你直接做主營業務成本就行。原材料是需要入庫然后再領用。

84784963 

2024 06/11 13:35
在付款了,就借應付賬款,貸銀行存款

郭老師 

2024 06/11 13:36
對的對的,是這么做的。

84784963 

2024 06/11 13:36
酒店欠別人工程款,客戶已充會員卡抵工程款,怎么做賬

郭老師 

2024 06/11 13:37
借應付帳款,貸預收帳款。

84784963 

2024 06/11 13:38
我還以為是主營業務收入-會員費

郭老師 

2024 06/11 13:38
沒有消費,消費了之后你再做主營業務收入。

84784963 

2024 06/11 14:18
攤銷裝修費用,是不是需要把固定資產那些分出來

郭老師 

2024 06/11 14:22
固定資產單獨分攤。

84784963 

2024 06/11 14:30
是不是只需要把固定資產和布草分出來折舊或者攤銷,其他都計入費用

郭老師 

2024 06/11 14:32
你酒店是租賃的嗎?如果租賃的話,你裝修費金額大的也得做長期待攤費用也得攤銷。

郭老師 

2024 06/11 14:32
如果是自己的房屋裝修,和你的房屋一塊兒做固定資產,一塊折舊。

84784963 

2024 06/11 14:39
租的房子,是不是只需要把固定資產折舊,其他費用攤銷

郭老師 

2024 06/11 14:40
對的是的,是這么做的。
