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老師,幫我寫下這個分錄題



你好,稍等看下題先
2024 06/06 17:19

王曉曉老師 

2024 06/06 17:22
借:固定資產101應交稅費-應交增值稅-進13.06貸:銀行存款114.06
借:銷售費用101*(1-4%)/10/12=0.808貸:累計折舊

王曉曉老師 

2024 06/06 17:22
借:管理費用5應交稅費-應交增值稅-進0.65貸:銀行存款

王曉曉老師 

2024 06/06 17:25
借:待處理財產損益6000
累計折舊4000
貸:固定資產10000
借:營業外支出3000 其他應收款3000貸:待處理財產損益6000
