問題已解決
老師你好,我們開發票給客戶,客戶后面少打款過來,后面客戶又開發票補我們少打款的金額,這樣可以么,這個如何理解呢



同學你好
這個可以的
2024 06/06 14:30

84785027 

2024 06/06 14:41
那我怎么理解呢,可以用分錄幫我梳理下么?

樸老師 

2024 06/06 14:46
同學你好借應收賬款借銀行存款
貸主營業務收入
貸銷項
借費用科目
貸應收賬款

84785027 

2024 06/06 14:53
老師,我不大會哦,你幫忙給我個準確的可以么,我們開專票應收是75380 實際手打68112,客戶少打7268,少打金額就開了專票過來,我繞不過來了

樸老師 

2024 06/06 14:55
借應收賬款7268
借銀行存款68112
貸主營業務收入+銷項75380
借費用科目+進項7268
貸應收賬款7268

84785027 

2024 06/06 14:59
那我們多開發票這樣,是不是虧了啊

樸老師 

2024 06/06 15:00
這個費用實際不是你們的實際支出吧
