問題已解決
老師,本月進(jìn)項(xiàng)稅都做了待認(rèn)證,等月底抵扣的時(shí)抵扣分錄怎么寫



你好!你好,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
2024 06/05 15:00

84784986 

2024 06/05 15:26
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

84784986 

2024 06/05 15:26
這樣可以嗎

84784986 

2024 06/05 15:26
然后借應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅

宋生老師 

2024 06/05 15:29
你好操作是可以這樣操作,最終金額是一致。

84784986 

2024 06/05 15:30
好的謝謝老師

宋生老師 

2024 06/05 15:31
你好,不用客氣的了。
