問題已解決
上個月已經勾選抵扣認證的進項發票10萬,這個月要開紅字信息表折讓發票1萬,怎么做賬務處理。



你這個月會形成進項留抵,賬務不做處理
2024 06/05 11:24

84784996 

2024 06/05 11:30
不是,我進項10萬,銷項11萬,再開1萬折讓紅字發票,怎么做賬務處理

venus老師 

2024 06/05 11:34
你正常做進項和銷項的賬,你這個不需要交稅

84784996 

2024 06/05 11:35
為什么不需要交稅,進項不是只抵扣10嗎 還有1萬呢

venus老師 

2024 06/05 11:43
銷項11萬,再開1萬折讓紅字發票,不就是10萬

84784996 

2024 06/05 11:44
折讓發票我開給購買方哦

venus老師 

2024 06/05 11:46
折讓發票是銷售方開負數分錄? ??你沖原來成本分錄?

84784996 

2024 06/05 11:48
不太明白,能詳細解釋一下嗎

venus老師 

2024 06/05 11:51
比如,采購某項商品的金額是10000元,銷售商提出折扣折讓5000元,此時應當在采購科目上增加5000元,并以發票上的紅字金額累計到采購價格,在應付賬款科目上增加5000元;同時,在銷售收入科目中做5000元的紅字折讓,并在應收賬款科目中減少5000元。最后,在現金科目中增加相應金額,以彌補折讓金額。

84784996 

2024 06/05 11:53
我是購買方,我開20000紅字信息表給銷售方哦

venus老師 

2024 06/05 11:55
你開信息表,但是銷售方開紅字發票,給你,你這邊做進項轉出

84784996 

2024 06/05 11:58
是啊,那就是要交稅啊,實際進項是9萬吧,我開了銷項10萬,就是要用1萬交稅

venus老師 

2024 06/05 11:59
對的,就是這個意思,同學

84784996 

2024 06/05 12:00
我一開始是這樣理解的,你說不用交稅,太奇怪了,把我搞混了

venus老師 

2024 06/05 12:30
那個紅字我以為是銷售方開具的紅字發票呀 沒有站在購買方角度

venus老師 

2024 06/05 12:30
分錄就是
借銷項稅額
進項轉出
貸進項稅額
未交增值稅
