問題已解決
老師 你好 我想請教一下 就是根據(jù)這個融資租賃的這個合同 我這個固定資產(chǎn)的原值應該是多少?我家是承租方,租賃期滿設備所有權歸我家。這個的賬務處理分錄應該怎么做



您好!正在為您寫會計分錄。
2024 06/04 13:45

甜椒老師 

2024 06/04 13:51
您好! 您這個期限是兩年,時間不是很長,可以簡化處理不用折現(xiàn)率。如果有增值稅發(fā)票,把進項稅做進去.
借:固定資產(chǎn)? 830000
?????? 貸:長期應付款 599000
????????????? 銀行存款 231000

84784991 

2024 06/04 14:27
然后他每期付租金的時候就直接,借:長期應付款 貸:銀行存款 就可以了。他這個折舊也是次月計提折舊嗎

84784991 

2024 06/04 14:28
如果我不把他記到固定資產(chǎn),直接記入到費用可不可以, 分錄怎么做?

甜椒老師 

2024 06/04 14:30
您好!您這個屬于融資租賃這個設備其實實質(zhì)上是被你們企業(yè)控制的,建議您入固定資產(chǎn)而且這個金額蠻大的83萬呢

84784991 

2024 06/04 14:33
折舊4月完成調(diào)試,5月就可以計提了嗎?

甜椒老師 

2024 06/04 14:38
您好!達到預定可使用狀態(tài)次月做折舊,比如4月開始開使用了,5月份開始折舊

84784991 

2024 06/04 14:50
謝謝 老師

甜椒老師 

2024 06/04 14:50
不用客氣哈!工作愉快哦

84784991 

2024 06/04 15:42
老師我們每個月還要固定付一筆租賃費,對方給我們開發(fā)票,這個租賃費是不是也要記入到固定資產(chǎn)原值里

甜椒老師 

2024 06/04 15:48
您好!您做固定資產(chǎn)的時候需要分期的租賃費計入固定資產(chǎn),比如您企業(yè)您固定資產(chǎn)不含稅金額是734513.27 稅費是95486.73。現(xiàn)在沒有來發(fā)票您先按照暫估確定固定資產(chǎn)? ?借:固定資產(chǎn)? 734513.27? 貸:長期應付款 734513.27? ?支付首付款 借:長期應付款 231000 貸:銀行存款 231000? 后面來發(fā)票比如來了 后借:應交稅費-進項稅 95486.73? ?貸:長期應付款 95486.73
