問題已解決
中秋節福利費要繳納個稅嗎



老師具體分錄怎么寫
2024 06/03 14:48

84784961 

2024 06/03 14:49
現金發的福利

84784961 

2024 06/03 14:51
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬-福利費
這是計提的時候,發放的時候是
借:應付職工薪酬-福利費
貸:銀行存款 對嗎?

84784961 

2024 06/03 14:54
老師,那如果發的實物
借:庫存商品
貸:銀行存款
借:管理費用-福利費
貸:庫存商品
請問這樣對嗎?

84784961 

2024 06/03 14:55
就是福利費專票不能抵扣進項稅額是吧

84784961 

2024 06/03 14:56
謝謝老師

暖暖老師 

2024 06/03 14:45
你好,現金福利需要合并工資申報,非現金的至極額計入福利費不申報

暖暖老師 

2024 06/03 14:49
你們是現金補貼發的實務?

暖暖老師 

2024 06/03 14:50
借管理費用-福利費
銷售費用-福利費
貸應付職工薪酬-福利費

暖暖老師 

2024 06/03 14:52
是的,你的分錄是對的

暖暖老師 

2024 06/03 14:54
如果是專票需要先勾選申報時轉出

暖暖老師 

2024 06/03 14:55
就是福利費專票不能抵扣進項稅額,你說的對

暖暖老師 

2024 06/03 14:57
不客氣祝你工作順利
