問題已解決
報稅是進(jìn)項發(fā)票很富足,多勾線一些大于銷項這樣去抵扣可以嗎,有分險嗎?把銷項抵扣完



您好
某個有可以這樣操作的哈 只要全年稅負(fù)率控制好了就行
2024 06/03 09:32

84784995 

2024 06/03 09:33
全年稅負(fù)率30上下還是

bamboo老師 

2024 06/03 09:34
這個看各個單位行業(yè) 的哈

84784995 

2024 06/03 09:36
原石買賣算商貿(mào)公司

84784995 

2024 06/03 09:36
如果勾選后進(jìn)項大于銷項,套賬做賬分錄怎么寫

bamboo老師 

2024 06/03 09:37
商貿(mào)的話 一般達(dá)到3%左右

84784995 

2024 06/03 09:38
如果勾選后進(jìn)項大于銷項,套賬做賬分錄怎么寫

bamboo老師 

2024 06/03 09:39
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784995 

2024 06/03 09:43
進(jìn)項大于銷項,是留底稅?

bamboo老師 

2024 06/03 09:45
進(jìn)項大于銷項,是留底稅 是的

84784995 

2024 06/03 09:51
留底的這個部分,做賬到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里,是嗎?

bamboo老師 

2024 06/03 10:07
留底的這個部分,最終在借:應(yīng)交稅費-未交增值稅體現(xiàn)啊
