問題已解決
老師:你好!這個月開發票,下個月發貨,怎么結轉成本?暫估成本嗎?分錄怎么做?



你好,下個月發貨,應當下個月開具發票,結轉成本分錄是
借:主營業務成本,貸:庫存商品?
2024 06/02 15:16

84785011 

2024 06/02 15:18
先開票收款的,銷售商談好的,怎么結轉成本?

鄒老師 

2024 06/02 15:19
請仔細看我回復的內容?

84785011 

2024 06/02 15:20
就是可以結轉成本,等下面成本確認了再調整,可以嗎?

84785011 

2024 06/02 15:21
下月實際發出貨物后成本確認了再調整成本,可以嗎?

鄒老師 

2024 06/02 15:21
你好,根據你描述的情況,只能是這樣了?
正規操作,應當是發貨了才確認收入開具發票,而不是提前把發票就開具了的

84785011 

2024 06/02 15:22
好的,謝謝老師!

鄒老師 

2024 06/02 15:23
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?
