問題已解決
一般納稅人,(做貨物運輸行業)給公司的車買的保險費怎么做賬,會計分錄怎么寫?



借銷售費用保險費 貸銀行存款
2024 05/31 14:04

84784967 

2024 05/31 14:10
專用發票是可以抵扣進項稅的
不是借主營業務成本? 100
? ? ? ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅-進項稅
? ? ? ? ? ? ? 貸應付賬款? ?某某公司

東老師 

2024 05/31 14:10
沒問題,你這么做賬也可以的。

84784967 

2024 05/31 14:14
那銷售東西時就是借銀行存款
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸主營業務收入
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅? 銷項稅對嗎?

東老師 

2024 05/31 14:14
對,銷售的時候是這么做的。

84784967 

2024 05/31 14:17
月底交稅的分錄呢?夠抵扣借應交稅費——應交增值稅——銷項稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅
? 銷項>進項所剩金額就是本月要交的增值稅對嗎?還要銷項稅做一個轉出的分錄,怎么做?

東老師 

2024 05/31 14:17
把差額轉到未交增值稅就可以。

84784967 

2024 05/31 14:19
借應交稅費——應交增值稅? 銷項稅
貸應交稅費——應交增值稅? 未交增值稅???

東老師 

2024 05/31 14:20
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額

84784967 

2024 05/31 14:25
你這個分錄寫錯了吧!銷項大于進項
應該是借:應交稅費——應交增值稅銷項稅
? ? ? ? ? ?貸:應交稅費——應交增值稅進項稅
? ? ? ? ? ?貸:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅(銷項稅-進項稅=差額)
應該是這樣才對吧?

東老師 

2024 05/31 14:25
我剛才看成進項稅額大于銷項稅額了,那就是按照你說的這么做
