問題已解決
老師,遞延收益(政府補貼款),結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,那是不是要增加本季度的收入,以及增加企業(yè)所得稅?



你好!這個是不是交所得稅,要稅務(wù)局認定
2024 05/30 16:47

84784955 

2024 05/30 17:03
滿足條件不繳納,需要做什么分錄

84784955 

2024 05/30 17:03
這筆費用是23年產(chǎn)生的,我需要返結(jié)賬,做什么分錄?

宋生老師 

2024 05/30 17:06
你好!這個你借遞延收益 貸以前年度損益調(diào)整

84784955 

2024 05/30 17:08
這個是在24年做是吧?
不用反結(jié)賬?
代理公司要我反結(jié)賬23年,叫我確認收入,那么確認收入不是要增加繳納所得銳稅的意思嗎?

宋生老師 

2024 05/30 17:11
您好!如果你項反結(jié)賬也可以。但是季度申報表估計要改

84784955 

2024 05/30 17:12
返結(jié)賬,不繳納企業(yè)所得稅,需要做什么分錄?結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就行了嗎?

宋生老師 

2024 05/30 17:14
你好!是的。借遞延稅收益 貸營業(yè)外收入

84784955 

2024 05/30 17:32
還要調(diào)整分配利潤不?
那結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,不用交稅的話,24年不需要做什么處理嗎?

宋生老師 

2024 05/30 17:34
你好!是的,是要調(diào)的

宋生老師 

2024 05/30 17:34
你24年不用處理了。填申報表的時候填入不繳稅收入

84784955 

2024 05/30 17:37
修改報表,應(yīng)該要填寫哪個?不交稅收入?利潤表是吧?

宋生老師 

2024 05/30 17:39
你好!是的。不繳稅收入。
利潤表是計入營業(yè)外收入
