問題已解決
因小規模納稅人,營業外收入報稅的利潤表做了調整=營業收入*0.03-營業收入*1.03/1.01*0.01,對應調整的分錄如何寫?



借應收賬款負數
貸主營業務收入負數。
2024 05/30 08:57

84784979 

2024 05/30 08:59
不是,是報稅的利潤表做了調整

84784979 

2024 05/30 08:59
看圖謝謝

郭老師 

2024 05/30 09:00
貸主營業務收入負數、
應交稅費,應交增值稅
借應交稅費、應交增值稅貸、營業外收入。

84784979 

2024 05/30 09:02
應交稅費和應交增值稅分別根據什么來填金額?

84784979 

2024 05/30 09:03
還有主營業務收入負數最終會影響我調整后的利潤表嗎?

郭老師 

2024 05/30 09:06
應交稅費,應交增值稅,這是一個科目。應交稅費一級科目,應交增值稅是二級科目。金額就是,你營業收入乘以3%-營業收入乘以1.03÷1.01*1%的
最起碼借貸平衡的。

84784979 

2024 05/30 09:08
還有主營業務收入負數最終會影響我調整后的利潤表嗎?

郭老師 

2024 05/30 09:08
就是影響利潤表,你這個不就影響了。

郭老師 

2024 05/30 09:08
充了收入之前,收入是加稅合計做的是吧。

84784979 

2024 05/30 09:15
貸主營業務收入負數、 應交稅費,應交增值稅 借應交稅費、應交增值稅貸、營業外收入。這個分錄是不是漏了啥?

郭老師 

2024 05/30 09:16
分錄沒有漏什么。這個分錄的意思是,第一個紅沖之前多做的收入
貸方負數就是借方
實際就是借主營業務收入,貸應交稅費,應交增值稅。

郭老師 

2024 05/30 09:16
就是第二個不需要交增值稅,再把它結轉到營業外收入里面。

84784979 

2024 05/30 09:27
借:主營業務收入 ?7394.79,貸:應交稅費——應交增值稅7394.79 ? ?借:應交稅費——應交增值稅7394.79,貸:營業外收入7394.79 ?是這樣嗎?

郭老師 

2024 05/30 09:28
對的是的對的是的對的。
