問題已解決
老師,我們公司買了一臺車,對方開具10萬發票,給我們優惠2萬,現在只需要支付8萬,發票金額與付款金額不相符,怎樣入賬呢。



你好,兩種做法,一種是借應付賬款帶營業外收入2萬,還有一種是借應付賬款2萬,貸固定資產應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2024 05/29 16:17

84785019 

2024 05/29 16:22
老師,第二種做法,就是相當于把這優惠的部分紅沖了,對吧。

郭老師 

2024 05/29 16:23
對的對的,是這么做的。

84785019 

2024 05/29 16:26
那好的,明白了,謝謝老師。

郭老師 

2024 05/29 16:27
不用客氣,工作愉快。
