問題已解決
老師您好,23年做22匯算清繳的時候,有一筆22年100萬的推廣費發票沒有收到,所以在做22年匯算清繳的時候沒有入賬,然后23年6月份收到了這張發票,做了以前年度損益調整,今年做匯算清繳是要怎么做呢



您好,22年的與23年沒關系,在5年內都可以追溯到當年的,因此在23年6月份收到了這張發票應該追溯調整22年的。
2024 05/27 14:54

84785012 

2024 05/27 14:58
您的意思是年度匯算清繳要做調整申報表嗎

小愛老師 

2024 05/27 15:01
您好,是的,要調整2022年的,這100萬要調到2022年

84785012 

2024 05/27 15:10
不可以在23年做納稅調減嘛?

84785012 

2024 05/27 15:13
是做到22年的納稅調整表還是23年的納稅調整表

小愛老師 

2024 05/27 15:14
您好,你的金額很大,正規的做法是:調整實際業務的當期。

84785012 

2024 05/27 15:15
現在修改,是填在22年的納稅調整表嗎?

小愛老師 

2024 05/27 15:16
是的,22年的電子稅務局應該改不了的,得去稅務局
