問題已解決
老師,我們?nèi)ツ暾依惨患覍徲?jì)公司22年95797.87元元,并且申報(bào)了企業(yè)所得稅,23年審計(jì)時(shí),上期金額凈利潤-349668.93元,本年凈利潤1359044.36,這個(gè)匯算清繳時(shí)如何把這已經(jīng)上繳的稅款與22年虧損額體現(xiàn)在哪里



你好,你繳納22年企業(yè)所得稅在22年納稅申報(bào)表里體現(xiàn)
2024 05/27 11:49

84784971 

2024 05/27 11:51
我現(xiàn)在填報(bào)出來按照1359044.36繳納稅款啦,實(shí)際上應(yīng)該是1359044.36還要扣除彌補(bǔ)的虧損吧

84784971 

2024 05/27 11:52
今年匯算時(shí)應(yīng)該把這個(gè)虧損34萬多扣除才對(duì)啊

84784971 

2024 05/27 11:53
按照100萬凈利潤扣除前面繳納的計(jì)算才對(duì)吧

小林老師 

2024 05/27 11:54
是的,那您看下106000可彌補(bǔ)虧損表單

84784971 

2024 05/27 11:59
莫得那只有分立與轉(zhuǎn)出的的虧損額填寫列

小林老師 

2024 05/27 12:14
麻煩發(fā)下106000表單圖片

84784971 

2024 05/27 12:21
沒有地方糾正

小林老師 

2024 05/27 12:50
你好,圖片22年應(yīng)納稅所得額是正數(shù),沒有可彌補(bǔ)虧損

小林老師 

2024 05/27 12:50
你繳納22年企業(yè)所得稅在22年納稅申報(bào)表里體現(xiàn)
