問題已解決
發生銷售補差后,當期怎么填報一般納稅人增值稅申報表



你好,是對方給你補的貨款嗎?
2024 05/27 11:39

84785001 

2024 05/27 11:42
我公司給對方發貨并開銷售發票,對方開的銷售補差發票

郭老師 

2024 05/27 11:43
好,沒有看懂什么意思,你給對方發貨,開了發票,然后對方怎么還給你開了發票?

84785001 

2024 05/27 11:48
對方是一個銷售平臺,代銷售,對方開的銷售補差發票,
當期怎么填報一般納稅人增值稅申報表

郭老師 

2024 05/27 11:49
對方開給你的是專票,你在附表二第一行和第二行里面填寫。
然后你給對方開的發票,是在附表一如果是13%的銷售貨物里面填寫。

84785001 

2024 05/27 11:54
對方開的是普票,然后銷售補差的分錄怎么做

郭老師 

2024 05/27 11:55
借主營業務成本或者庫存商品等貸應付帳款
不需要申報增值稅。
