問題已解決
老師,我們4月收到了一張原材料的發票,但是我們5月才給它抵扣,我們是需要在4月入賬還是5月入賬



你好,是在四月的時候先入賬
2024 05/27 09:01

84785026 

2024 05/27 09:02
那這個稅額應該怎么做會計分錄了,在4月月底的時候

宋生老師 

2024 05/27 09:04
你好,這個件原材料,應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅額貸,銀行存款等。

老師,我們4月收到了一張原材料的發票,但是我們5月才給它抵扣,我們是需要在4月入賬還是5月入賬
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