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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,接個(gè)爛賬,庫存和財(cái)務(wù)系統(tǒng)都沒跟上,整理流水出來,欠供貨商100多萬,賬面欠200多萬(所了解原因是上庫存系統(tǒng)前的庫存,盤庫時(shí)分不清的全部又入了一邊,)系統(tǒng)起初沒庫存,財(cái)務(wù)更無從查起,老板讓給平了,這樣要如何平,才合適呢?謝謝老師



您好,整體核查一下哪些科目是不對的,一起調(diào),現(xiàn)在是應(yīng)付差異,看應(yīng)收有沒有差異呢,庫存不也對不上么,各科目有差異的如果能借貸抵掉一些就悄悄抵一點(diǎn),這個(gè)調(diào)整的金額也實(shí)在是太大了
2024 05/25 14:39

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2024 05/25 14:42
應(yīng)收基本都對上了,是因?yàn)楸灸曛貜?fù)入庫,還有年初庫存也又給掛賬的原因

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2024 05/25 14:44
存庫目前應(yīng)該是通過盤盈盤虧給處理的

廖君老師 

2024 05/25 14:50
您好,如果只有應(yīng)付有差異,應(yīng)付不付是?營業(yè)外收入,這個(gè)并入利潤表的,我看還是還掛在? 其他應(yīng)付款-老板,在年末還是查不清,欠款對不上就轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
