問題已解決
老師你好 我們有一張進項發票已經抵扣,但是不符合報賬標準就沒入賬,已做進項稅額轉出補稅,分錄要怎么做



借管理費用
應交稅費應交增值稅進項
貸其他應付款
借其他應付款借管理費用負數
貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2024 05/23 15:19

84785003 

2024 05/23 15:21
意思就是管理費用對沖掉是嗎

郭老師 

2024 05/23 15:22
對的是的,是這么做的。

老師你好 我們有一張進項發票已經抵扣,但是不符合報賬標準就沒入賬,已做進項稅額轉出補稅,分錄要怎么做
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容