問題已解決
老師,請問一下,上月沒有發票計提了費用,本月收到發票,金額和計提的是一樣的,但本月還是沒付款,當時分錄是,借:主營業務成本 貸:其他應付款,那我本月要怎樣做分錄呢



借其他應付款借主營業務成本,負數
借主營業務成本貸其他應付款。
2024 05/23 15:13

84784949 

2024 05/23 15:16
是先紅沖上月計提分錄嗎

郭老師 

2024 05/23 15:17
是的,對的,是這么做的。

84784949 

2024 05/23 15:20
然后我重新再做一個分錄,是跟紅沖那個分錄一樣的嗎

郭老師 

2024 05/23 15:20
是的對的,是一樣的。

84784949 

2024 05/23 15:21
哦,好的,謝謝老師

郭老師 

2024 05/23 15:22
不用客氣,工作愉快
