問題已解決
老師請問下水電是甲方(開發公司的名字),然后甲方付水電費,回來水電費發票開給甲方(開發方) 開發方回來給施工方轉售水電開票,從工程款里扣水電費,那么甲方收到水電費發票怎么做賬 然后給我們施工方開票,扣工程款怎么做賬分錄



借工程施工、水電費貸、應付帳款或是應收賬款。
2024 05/23 09:50

84784983 

2024 05/23 09:55
老師手續開發方收到水電費發票怎么做賬

郭老師 

2024 05/23 09:57
你好,我沒有看懂,是銷售方收到水費的,然后再給你開,是這個意思嗎?他怎么做賬?

84784983 

2024 05/24 07:50
師請問下
項目水電費發票開給開發方(建設方因為水表,電表都是開發公司名稱)不含稅20萬,那么開發方先付款,到時從工程款里扣掉
那么開發方收到這個電費發票直接
借其他業務成本200000
應交稅費-應交增值稅26000
貸銀行存款226000
但是當月沒給施工方做轉售電,那么其他業務成本那在申報利潤表時營業成本那得寫上數,但是收入沒數,這樣怎么辦呢,還是先不走其他業務成本呢

郭老師 

2024 05/24 07:52
他做不了其他業務成本,你得有收入才能有成本,收入和成本需要匹配。借預付賬款應交稅費、應交增值稅進項貸、銀行存款,確認了收入之后,再充這個預付。

84784983 

2024 05/24 08:08
老師票都開來了能走預付賬款嗎

郭老師 

2024 05/24 08:11
可以走預付的反正做不了成本。你要么就做放到勞務成本里面。
