問題已解決
老師,我們公司有一張車,還沒計提完折舊,現在打售出售,我應該怎么做賬務處理



你好,你是做固定資產核算的吧?
2024 05/22 15:30

84784954 

2024 05/22 15:30
是的 還有殘值

宋生老師 

2024 05/22 15:32
你好
1.固定資產轉入清理
借:固定資產清理
? ? ? ?累計折舊
? ? ? ?固定資產減值準備
貸:固定資產
2.發生的清理費用
借:固定資產清理
貸:銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借:銀行存款/原材料等
貸:固定資產清理
? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

84784954 

2024 05/22 15:32
老師 我們是小規模

84784954 

2024 05/22 15:33
固定資產減值準備是哪個數?

84784954 

2024 05/22 15:33
固定資產的殘值轉入?

宋生老師 

2024 05/22 15:36
你好,你如果沒有計提減值準備就不用管這個。

84784954 

2024 05/22 15:37
那固定資產殘值記入什么科目呀

宋生老師 

2024 05/22 15:40
你好,殘值值是轉入到固定資產清理里面的。
(1)凈損失
借:營業外支出——處置非流動資產損失
貸:固定資產清理

84784954 

2024 05/22 15:49
附什么原始憑證呢

宋生老師 

2024 05/22 15:51
你好,你說的是哪一個憑證?
