問題已解決
老師,就是我們幫客戶臨時采購輔材,客戶也將這筆款付給我我們了,但是這個輔材的供應商跟我們是月結,這里我要怎么做賬



你好,你們只是代收代付,還是有差價賺的??
2024 05/22 13:54

84784980 

2024 05/22 13:57
有,這要怎么處理

鄒老師 

2024 05/22 13:58
你好,有差價,就不能按代收代付核算,就需要按購進,然后銷售做分錄(做其他業務收入,其他業務成本核算)

84784980 

2024 05/22 14:00
好的,謝謝老師

鄒老師 

2024 05/22 14:01
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
