問題已解決
老師 您好 用于員工福利 開專票 計 借 管理費用—福利 進項稅 貸 應付職工薪酬 進項轉出 是不是計 借 管理費用 貸 進項稅



您好,轉出的時候貸方應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2024 05/22 10:03

84785024 

2024 05/22 10:06
好的 謝謝 報稅就在增值稅 進項稅轉出
里面填

東老師 

2024 05/22 10:07
對,沒問題,這么做就可以了。

84785024 

2024 05/22 10:07
好的 謝謝 老師

東老師 

2024 05/22 10:07
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
