問題已解決
23年開給客戶的發票,服務類的,到24年做匯算清繳前,款還沒付過來,我打算在匯算清繳前作廢23年度開出的發票,這樣我還需要交企業所得稅嗎



你好;你這個業務確實發生沒有 ; 如果沒有發生; 你才可以去紅沖發票哈; 不是作廢哦??
2024 05/22 09:26

84784957 

2024 05/22 09:27
嗯嗯,紅沖發票后,我還需要交企業所得稅嗎

meizi老師 

2024 05/22 09:29
你好;紅沖發票;確實沒有發生;不用繳納的;但是必須要在23年的日期內去紅沖哈; 在24年紅沖; 你還是需要報稅的

84784957 

2024 05/22 09:31
現在是24年我紅沖23年的發票,也得申報企業所得稅,是這樣吧

meizi老師 

2024 05/22 09:32
你好; 是的;要先申報的?

84784957 

2024 05/22 09:33
好的,明白了,謝謝您

meizi老師 

2024 05/22 09:34
不客氣的;滿意請給予評價
