問題已解決
老師單位有一張發票在2023年12月份入了一筆, 又在2024年一月份入了一筆, 可以把2024年1月份多入的這一筆在四月份 把它沖紅,成本轉出來, 在四月份再暫估一個一月份的成本 再重新結轉補一個一月份的主營業務成本可以嗎 老師



可以的,可以這么做的。
2024 05/21 12:26

84785006 

2024 05/21 12:34
老師,有沒有更簡便的辦法,調整的有點繁瑣

郭老師 

2024 05/21 12:34
那你1月份做的這個就相當于暫估和暫估有區別嗎?沒有區別的話,就把這個當做暫估。

84785006 

2024 05/21 12:49
老師的意思是就把24年一月份做重了的那一筆當做暫估就行 是嗎

郭老師 

2024 05/21 12:50
對的對的,是這么做的。
