問題已解決
你好,老師,如果發(fā)現(xiàn)以前入賬的發(fā)票是假發(fā)票怎么辦



你好,那需要納稅調增,增值稅、所得稅都不能抵扣。
2024 05/20 13:08

84784987 

2024 05/20 13:09
那之前的帳要怎么調

郭老師 

2024 05/20 13:11
之前做了成本結轉了,抵扣了增值稅嗎?如果是的話,借應付賬款
貸利潤分配,未分配利潤
應交稅費應交增值稅進項轉出。這是以前年度的。

84784987 

2024 05/20 13:12
都是普票,沒有抵扣

84784987 

2024 05/20 13:12
只不過入費用了

郭老師 

2024 05/20 13:13
借應付賬款貸利潤分配。未分配利。

84784987 

2024 05/20 13:14
應付賬款掛哪個核算科目

郭老師 

2024 05/20 13:16
你好,你當時還支付了嗎?實際有業(yè)務嗎?

84784987 

2024 05/20 13:23
是業(yè)務員差旅費補貼提供的發(fā)票

郭老師 

2024 05/20 13:25
你好,賬上別調整了,納稅調增就行。修改匯算清繳。

84784987 

2024 05/20 13:27
賬上不用管了嗎,調整匯算清繳就行嗎

郭老師 

2024 05/20 13:29
是的是的,因為你實際已經(jīng)支付了。
