問題已解決
應交稅費-應交增值稅科目沒有余額,但是應交稅費-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報表比賬上少交0.01,就按申報表里顯示的交了



您好
借:應交稅費-未交增值稅 0.01
貸:營業(yè)外收入 0.01
可以這樣寫分錄調整就好了哈
2024 05/20 10:47

84785000 

2024 05/20 10:48
摘要怎么寫??

bamboo老師 

2024 05/20 10:49
摘要可以寫調整應交稅費-未交增值稅差額部分

84785000 

2024 05/20 16:02
這樣做沒問題吧?

bamboo老師 

2024 05/20 16:10
這樣寫分錄沒事的哈
