問題已解決
第四個選項為什么不對



同學您好!D是向購買方收取的進項稅,這個不是銷項稅
2024 05/17 10:17

甜椒老師 

2024 05/17 10:18
同學您好!增值稅稅額是價外稅

甜椒老師 

2024 05/17 10:20
比如您銷售勞務收取的金額113萬元,這里面有13萬是銷項稅額,咱們可以用分錄來理解 借:銀行存款113 貸 主營業務收入 100應交稅費13

84785015 

2024 05/17 10:28
比喻里的分錄 ?是不是應該是應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)13

甜椒老師 

2024 05/17 10:29
同學您好!是的貸:應交稅費應交增值稅銷項稅額13
