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老師,在建工程我應該暫估入賬轉入固定資產,但是在去年11月份的時候我沒有轉入固定資產就預提折舊了,現在應該怎么處理



您好
請問您計提折舊的時候分錄怎么寫的
2024 05/17 08:38

84784991 

2024 05/17 08:49
借:管理費用
貸:累計折舊
和固定資產的分錄一樣

bamboo老師 

2024 05/17 08:59
那您現在補做轉固分錄就好了
借 固定資產
貸 在建工程

84784991 

2024 05/17 08:59
以前計提的折舊不用調整了嗎?

bamboo老師 

2024 05/17 09:02
固定資產已經達到預定可使用狀態 沒有轉固?以前計提的折舊不用調整了

84784991 

2024 05/17 09:04
現在也是暫估入賬,因為還有沒開來的工程票,后期來票后該怎么做?

bamboo老師 

2024 05/17 09:06
您在建工程暫估入賬的時候分錄怎么寫的

84784991 

2024 05/17 09:13
現在還沒有入呢,這不是早上來咨詢您了,您幫看看該怎么處理

bamboo老師 

2024 05/17 09:22
借:在建工程 不含可抵扣進項稅額
貸:應付賬款-暫估應付賬款
開來發票
借:應付賬款-暫估應付賬款
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款
支付款項
借:應付賬款
貸:銀行存款
轉固
借 固定資產
貸 在建工程

84784991 

2024 05/17 09:24
后期還可以再往里邊轉是吧,現在如果暫估不出來還有多少應付款可以不暫估嗎?就等票來了再做賬可以嗎?

bamboo老師 

2024 05/17 09:26
如果沒有確定的金額 可以不暫估的

84784991 

2024 05/17 09:28
老師,這個月現有的在建工程金額直接轉固定資產,摘要就寫暫估轉入固定資產?因為從去年11月份開始就已經預提上了

bamboo老師 

2024 05/17 09:32
?現有的在建工程金額直接轉固定資產,摘要就寫暫估轉入固定資產? 是的

84784991 

2024 05/17 09:34
好的,以前預提的應該沒事吧

bamboo老師 

2024 05/17 09:41
以前預提的沒事的哈

84784991 

2024 05/17 09:43
這個月,先暫估轉入固定資產后再計提折舊吧

bamboo老師 

2024 05/17 09:46
這個月,先暫估轉入固定資產后再計提折舊? 是的

84784991 

2024 05/17 09:50
本月可提吧?

bamboo老師 

2024 05/17 09:50
本月可以計提的哈
