問題已解決
老師您好,企業所得稅匯算清繳,退稅,我不想退稅,怎么調整



您好,在無票費用在調整A105000第30行(十七) 納稅調增
不退是明智的,我退稅被查了
2024 05/16 19:38

84784968 

2024 05/16 19:42
老師是這個吧?調完以后,還是會出現退稅。能耐心指點下嗎?第一次調增不懂

廖君老師 

2024 05/16 19:45
您好,好的,就是這個,現在要退稅多少,2022年有沒有累計虧損,我來計算要調增多少

84784968 

2024 05/16 19:46
需要退1235.89元
2022年累計虧損344509.35元

廖君老師 

2024 05/16 19:49
您好,我的天,沒調了,調不了的,吃一次虧就長經驗了,因為要調增是
(1235.89/0.05+344509.35)=369227.15
我也是被查才長經驗的,現在季度從來不交所得稅,有利潤就計提費用,年度匯繳調增補一點稅

84784968 

2024 05/16 19:52
把369227.15填到A105000第30行(十七)

廖君老師 

2024 05/16 19:53
您好,是這么填,但這個金額太大了,這是虧損可以以后彌補的,我們調增后就不了了

84784968 

2024 05/16 19:56
就填到這里嗎?A106000表中用還用填寫嗎

廖君老師 

2024 05/16 20:01
您好,剛才我們就是填A105000表30行

84784968 

2024 05/16 20:03
剛看到了,這會改正了。老師看看填完以后接下來該怎么操作

廖君老師 

2024 05/16 20:04
您好,只填第1列,稅收在2列不填,保存好去主表看,有沒有稅金了
