問題已解決
24年調增繳納了企業所得稅,具體怎么寫分錄,沒有以前年度損益,小企業制度



你好!借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交企業所得稅
然后繳納借應交稅費-應交企業所得稅 貸銀行存款
2024 05/15 19:59

84785000 

2024 05/15 20:07
老師,如果這筆稅金23年已經計提了(賬虧,但是計提了企業所得稅)是不是可以省掉第一筆分錄 借 利潤 貸應交稅費-企業所得稅這個

宋生老師 

2024 05/15 21:13
你好!是的。可以的了。
