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老師你好!營業外收入填寫年度匯算清繳時應填寫在A105000表那一欄里呢?



您好,您指的是收入明細表嗎?
2024 05/15 14:13

84784959 

2024 05/15 14:15
不是,是做企業年度匯算清時,營業外收入(保險公司多賠金額)在A105000表里應當填寫在那一欄里

東老師 

2024 05/15 14:15
這個是需要交稅的,不用填寫在納稅調整明細表里。

84784959 

2024 05/15 14:17
那這種營業收入(保險公司多賠金額)需要交增值稅嗎?老師

東老師 

2024 05/15 14:17
這個是不需要繳納增值稅的

84784959 

2024 05/15 14:23
那這營業外收入只需要填寫在主表營業外收入那里就可以了是嗎?老師 別的地方就不用填寫了

東老師 

2024 05/15 14:23
對,沒錯,別的地方就不用再填了。

84784959 

2024 05/15 14:31
好的,老師!能再問你一下我們公司是一般納稅人小微企業,如何做調增處理呢?(調增的有工資,營業外支出,招待費)

東老師 

2024 05/15 14:31
這個不能稅前的扣除的部分就在納稅調整明細表里面調整就可以。

84784959 

2024 05/15 14:32
就是匯算清繳后,賬上如何處理這些調增項目呢

東老師 

2024 05/15 14:33
這些賬上是不需要單獨做賬的。

84784959 

2024 05/15 14:35
老師不用用“以前年度損益調”來過度調增的這些項目嗎?

東老師 

2024 05/15 14:37
不用,賬上什么處理都不用做。

84784959 

2024 05/15 14:42
老師,去年11月工資多計提了1200元,我在2024年1月做了沖紅更正處理,年度匯算清繳時已調增。老師2023年多計提的工資是不是在2024年不用進行沖紅更了呢

東老師 

2024 05/15 14:42
對,已經紅沖了就不需要再做了。

84784959 

2024 05/15 14:45
老師因在2024年做了2023年的紅沖處理,那2024年的計提工資金額就會比實發工資金額少。這樣合理嗎?有什么比較合理的處理方式嗎

東老師 

2024 05/15 14:49
這個通過以前年度損益調整處理,而不是當期紅沖的。

84784959 

2024 05/15 15:07
老師,這個分錄具體怎么寫,能告知一下嗎?非常感謝老師

東老師 

2024 05/15 15:08
借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
