問題已解決
以前開的藍字發票已認證了,現在對方紅沖了,我是不是這進項稅額轉出處理,然后附表四第三列本期調減額里填這紅沖稅額*5%



你好,進項轉出的附表二
20行里面填寫
2024 05/15 10:37

84784972 

2024 05/15 10:41
先進制造業附表四第三列是不是也要填

郭老師 

2024 05/15 10:44
你好,第3列自動的。第4列你需要抵扣的,填寫實際抵扣金額。

郭老師 

2024 05/15 10:44
你說的是調減金額是吧?之前如果已經加計扣除了,需要填寫沒有的,不用。

84784972 

2024 05/15 10:46
我申報時,附表四第四例是自動的 如果本期沒有認證進項,

84784972 

2024 05/15 10:46
第三列是手動的

郭老師 

2024 05/15 10:48
你加計扣除了調減金額,需要填寫。

84784972 

2024 05/15 10:51
所以說我上次問你的,2月系統自動把2023年全年加計遞減的增值稅到附表四本期發生額里,這個應該也是含了調減的金額,就是進項稅轉出金額

郭老師 

2024 05/15 10:52
你好,那你就需要填寫條件的。

84784972 

2024 05/15 10:53
就是說這附表四第三列要不要填進項稅額轉出金額*5%

郭老師 

2024 05/15 10:55
255989里面包含著這個紅沖的,然后你也做了加計扣除,是不是?如果是的話,需要填寫調減。

84784972 

2024 05/15 10:58
老師說的對的,加計抵減稅額是系統自動按2023年全年進項稅額*5%返的,不是我們手動的,所以我要把進項稅額轉出金額*5%做調減是不是

郭老師 

2024 05/15 10:58
是的,對的,是這么做的。
