問題已解決
老師,我去年做錯了一筆分錄,現在怎么調整,請看圖。



您好, 沒有看到圖片的
2024 05/13 20:23

84784949 

2024 05/13 20:31
去年做的憑證:計提時,借管理費用,貸應付帳款,付款時借管理費用負數,應付賬款負數,同時借應付帳款正數,貸銀行存款。正確付款分錄應該是,借管理費用 進項,貸銀行存款。

劉艷紅老師 

2024 05/13 20:41
不太明白,現在是要怎么調了

84784949 

2024 05/13 20:47
就是去年管理費用借方做到了應付賬款

劉艷紅老師 

2024 05/13 20:49
把這個應付賬款這個分錄做負數分錄,再用以前年度損益調整做正數分錄

84784949 

2024 05/13 20:52
那增值稅怎么體現

劉艷紅老師 

2024 05/13 21:01
借:以前年度損益調整
應交稅費
貸:應付賬款
