問題已解決
老師,4月份開了張技術服務費專票4萬元,未收到款,會計分錄是什么?



你好; 借應收賬款 貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅 ; 如果是主營的業務;就這樣掛分錄?
2024 05/11 09:53

84784959 

2024 05/11 09:56
老師,不是主營的業務,主營是直播賣衣服

meizi老師 

2024 05/11 09:57
你好; 那你就計入??借應收賬款 貸其他業務收入; 應交稅費-應交增值稅

84784959 

2024 05/11 09:58
老師,那結轉成本的分錄是什么?

meizi老師 

2024 05/11 10:00
成本屬于你們人員工資;如果是你自己員工提供技術服務的話??

84784959 

2024 05/11 10:00
老師,是借:其他業務成本 貸:管理費用-技術服務費 嗎?

meizi老師 

2024 05/11 10:01
你之前人員工資計入管理費用去了的話; 你可以這樣走; 借其他業務成本; 借管理費用-技術服務費;金額負數

84784959 

2024 05/11 10:03
那么老師,應該怎么做分錄比較好呢?

meizi老師 

2024 05/11 10:07
你好; 你之前計入管理費用沒有; 我好判斷科目;? 如果沒有計入; 直接做賬; 借其他業務成本-工資 貸應付職工薪酬-工資

84784959 

2024 05/11 10:11
你好,老師,這是第一次開票,貸應付職工薪酬-工資 這個我不太明白呢

meizi老師 

2024 05/11 10:12
你好; 是你自己員工發生的技術服務; 就走應付職工薪酬貸方; 明白了不??

84784959 

2024 05/11 10:23
好的,謝謝老師

meizi老師 

2024 05/11 10:24
不客氣的; 希望能幫到你
