問題已解決
老師:上個(gè)月計(jì)提增值稅及附加費(fèi)金額比實(shí)際申報(bào)繳納的金額多,這樣情況怎么外理



您好,原分錄沖回,再做正確金額的分錄就好,這是最簡單的方法,沒有之一,
2024 05/09 20:55

84785035 

2024 05/09 21:06
不太理解,意思是做一筆負(fù)數(shù)的分錄,然后再做一筆正確的分錄?

廖君老師 

2024 05/09 21:07
您好,是的,這是最簡單的,也不用計(jì)算差額

84785035 

2024 05/09 21:09
摘要是寫沖銷x年x月×日x號(hào)憑證?

廖君老師 

2024 05/09 21:12
您好,是的,就是這們做分錄的

84785035 

2024 05/09 21:19
然后正確的分錄摘要就寫更正x年x月x日x號(hào)憑證?

廖君老師 

2024 05/09 21:22
您好,可以的,清晰明了,
